审计法范文

审计局审计意见范文

审计局审计意见篇一:各乡、镇人民政府,各办事处,市人民政府各部门,各有关单位: 为充分发挥审计监督作用,维护审计决定的严肃性,根据《审计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《财政违法行为处罚...

2022-04-09
政府审计视角下的PPP项目审计重点分析

  摘要:近年来,我国经济呈现出多样化的发展趋势,促使投融资体制不断改革,新型PPP项目融资模式逐渐被应用于各行各业中。这种新型的融资模式能够对基础设施、公共服务建设期间政府投资不到位的现象起到改善作用。但由于...

周云云 2022-03-21
内部控制审计质量与财务报表审计的关系研究

  摘要:随着21世纪世界经济危机的加剧和欧洲金融危机的持续,全球经济呈现萧条、不平衡的态势,经济的恢复仍然存在巨大的挑战。全球市场每年面临着不可预知的未来考验和挑战。因此在这个阶段,世界经济如何克服长期危机,如...

陈雅鑫陈子贤 2022-03-21
地方政府专项债券政策从内部审计的角度跟踪审计路径

  [摘要]2020年以来,地方政府专项债提速扩容、优化投向,资金加速落地到各重大项目中。在此背景下,专项债使用单位的内部审计如何助力专项债政策落地实施,特别是在“严格管理专项债的资金用途,确保专项债资金真实地...

蔡莉 2022-03-21
国家审计与内部审计整改的协同实践研究

  摘要:在审计监督日趋严格的大环境下,国家审计和内部审计为了实现审计全覆盖目标,提高审计效率和效果,充分发挥审计监督作用,协同机制已经成为重要路径之一。但是,在审计实务中的各个环节,多种问题制约着协同效应的发挥。...

郑素菊 2022-03-21
审计机关审计方案制度优选

审计机关审计方案制度1第一条为了规范审计机关的专项审计调查工作,及时向各级人民政府提供经济运行信息,促进宏观调控,根据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国国家审计基本准则》,制定本准...

2022-04-15
注册会计师审计与内部审计的区别和联系

  [摘要]随着社会主义市场不断发展,和企业之间的内部竞争与外部竞争愈演愈烈,各企业为提升自我的核心竞争力,寻求长远发展,纷纷加强其内部控制力度,尤其是对企业审计工作的重视程度不可同日而语。由于每个企业在发展过程...

杨秀艳 2022-03-21
审计局审计工作总结(精选2篇)

审计局审计工作总结12013年,我局农业与资源环境审计工作坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针,不断强化对政府关心、群众关注的涉农惠民专项资金的审计监督,取得了较好...

2022-03-25
防范内部审计风险 提高内部审计质量

  摘要:随着社会主义市场经济改革不断深入,防范内审风险,提升审计质量成为各大企业必须面对的课题。本文从内部审计的意义和目的入手,从提升内审人员素质、制定完善内审标准、准确评估内部风险、打通管理人员沟通渠道、...

李梦岑 2022-03-21
审计审计工作总结

审计审计工作总结1为强化审计监督职能,确保审计查出问题整改到位,切实维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济健康发展,近日,石泉县政府向各镇各部门下达关于进一步加强审计整改...

2022-04-12
审计收费的审计独立性论文

审计收费的审计独立性论文 篇1:谈审计收费对审计独立性的影响  摘要:审计收费作为影响审计独立性的因素之一,受到国内外学者的广泛关注。本文主要从正反两个方面分析审计收费对审计独立性的影响,并...

2022-05-26
审计审计工作总结(精选2篇)

审计审计工作总结120__年,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,以“抓建设、练内功、提效能”五年行动计划为契机,深入开展“审计法制年”活动,突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计...

2022-03-25
全面审计背景下的审计信息化人才培养研究

  一、概述  国务院在《关于加强审计工作的意见》中首次提出审计监督“全覆盖”,文中指出要对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计,实现审计监督全覆盖,促进国家治理现代化和...

李丽霞,李海霞,梁小甜,张淑雯 2022-03-21
审计人员与管理层关系对审计质量影响的研究

  摘要:本文以2010—2017年A股上市公司为样本,分析了签字审计师-高管校友关系、同乡关系和前同事关系等社会关系对审计质量的影响效果及影响机理,研究表明:签字审计师-高管间的社会关系显著降低了审计质量,且主要通...

易 玄周瑶瑶 2022-03-21
审计机关跟踪审计论文

审计机关跟踪审计论文 篇1:浅析审计机关在政策跟踪审计中的几点突出优势  摘 要:政策跟踪审计成为国家审计越来越重要领域,国家审计机关在政策跟踪审计中具备哪些突出优势,本文结合相关资料及审计...

2022-05-23
提升审计质量内部审计论文

提升审计质量内部审计论文 篇1:  推动内部审计闭环整改 提升内部审计高质量发展  摘要:内部审计工作结果运用的质量和水平是内部审计发挥程度的重要体现。内部审计结果得到充分运用,是内部审计...

2022-05-25
县审计局审计工作报告汇总

县审计局审计工作报告1县审计局20__年审计工作报告 今年来,在县委、县政府、上级审计机关的正确领导下,在县人大和县政协的监督指导下,我局以十七届四中全会精神为指导,切实履行审计监督职能,全年共完...

2022-04-15
对美国政治极化环境下联邦审计制度忽略审计机构负面影响事件的政治学分析

  [摘要]近期美国审计署和监察长办公室连续发生多起负面影响事件,这是美国政治分裂态势在审计领域的反映。美国联邦审计制度的形成动因在于分权制衡机制中行政权扩张带来的制衡不足,其制度权威性主要源于政治体制的内...

刘誉泽 2022-03-21
外部审计与内部审计论文

外部审计与内部审计论文 篇1:试论内部审计与外部审计的协作  【摘要】 作为公司治理的两大基石,内部审计和外部审计在公司治理中发挥着不可替代的作用。由于财务丑闻的不断爆发,如何发挥审计作用...

2022-05-26
国有企业审计人员财务审计论文

国有企业审计人员财务审计论文 篇1:国有企业审计的风险防范与内部控制问题与措施分析  【文章摘要】   随着国有企业改革的步伐不断加快,国有企业审计的风险的防范与内部控制问题是一个值得深...

2022-05-29